재정계획

세입․세출 현황(일반회계 796,400백만원)

(2022년 본예산 기준)

  • (단위: 백만원)
  • 세입
  • 세출
특별회계(공기업+기타)
  • (단위: 백만원)
총계 공기업 의료
급여
기금
도시
교통
사업
기반
시설
도시
재정비
촉진
도시
재생
도시
개발
광명
구름산
지구
도시
개발
생활
폐기물
처리
시설
상수도 하수도
161,417 67,444 26,882 3,050 44,058 132 1,450 3,014 145 14,965 277
기금
  • (단위: 백만원)
총계 통합재정
안정화
남북
교류
중소기업
육성
체육
진흥
노인
복지
자활 성평등 식품
진흥
재난
관리
옥외광고
발전
도시주거
환경정비
자원회수
시설
60,452 26,070 898 6,817 3,208 1,778 1,839 1,776 761 9,971 864 5,799 671
세입전망(2022년~2026년)
  • (기준: 일반+특별+기금)
  • (단위: 백만원)
구분 중기재정계획
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,182,179 1,371,777 1,347,845 1,369,109 1,371,029
지방세 223,864 236,621 248,715 263,560 277,871
세외수입 119,659 227,793 206,014 226,273 129,528
지방교부세 110,947 113,532 115,183 116,709 120,967
조정교부금 등 108,839 110,384 111,105 111,210 123,887
국고보조금 219,729 238,740 239,497 233,471 268,614
균특보조금 10,935 16,646 16,382 11,568 9,426
기금보조금 7,066 7,183 7,171 7,229 8,235
시도비보조금 등 64,337 67,611 68,803 67,652 71,741
보전수입 및 내부거래 등 316,803 353,267 334,975 331,437 360,760
분야별 재원 배부 계획(2022년~2026년)
  • (기준: 일반+특별+기금)
  • (단위: 백만원)
구분 중기재정계획
2022 2023 2024 2025 2026
1,182,179 1,371,777 1,347,845 1,369,110 1,371,029
일반공공행정 93,004 194,454 163,043 133,607 139,183
공공질서 및 안전 16,836 17,009 17,256 17,579 17,907
교육 33,344 33,697 34,317 35,852 36,890
문화 및 관광 49,271 42,750 40,264 49,218 108,237
환경보호 153,203 165,582 214,682 239,667 173,240
사회복지 369,207 378,640 391,965 400,859 442,622
보 건 24,111 19,169 19,426 19,684 20,209
농림해양수산 2,645 2,655 2,686 2,703 2,679
산업․중소기업및에너지 19,737 19,366 19,463 19,540 19,759
교통및물류 168,093 149,977 105,570 103,214 149,332
국토및지역개발 115,487 209,044 185,362 186,911 83,060
예비비 5,878 6,011 6,070 6,201 6,948
기타 131,363 133,423 147,741 154,075 170,963